O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2406 Data de lançamento: 25/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ABRAÇADEIRA - NYLON 300 X 4,8MM PRETA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO MULLER. 3,00 6,00
2.00 ANEL ORING 2,00 4,00
1.00 MANGUEIRA HID RETROESCAVADEIRA 406B 54,00 54,00
1.00 TERMINAL 45,00 45,00
1.00 TERMINAL 32,00 32,00
2.00 CAPA - 4 S R2 19,00 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2026 ABRAÇADEIRA - NYLON 300 X 4,8MM PRETA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO MULLER. ANEL ORING MANGUEIRA HID RETROESCAVADEIRA 406B TERMINAL TERMINAL CAPA - 4 S R2 179,00
25/03/2026 Conforme DANFE Nº 1/1753; REF. EMPENHO 2406/2026 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA 179,00
31/03/2026 Pagamento de Empenho 2406/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 179,00
TOTAL 179,00 179,00 179,00
SALDO A PAGAR 0,00