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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PASTÓRIO E NICKORN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2504 Data de lançamento: 30/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AGENDA CAPA DURA BRILHO 15X21 4X0, WIRE MIOLO PADRÃO, 365 DIAS 1X0 40,00 40,00
50.00 SACOS P/ PRESENTE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CRAS. 1,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2026 AGENDA CAPA DURA BRILHO 15X21 4X0, WIRE MIOLO PADRÃO, 365 DIAS 1X0 SACOS P/ PRESENTE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CRAS. 90,00
30/03/2026 Conforme DANFE Nº 890/65962221; REF. EMPENHO 2504/2026 5971 - PASTÓRIO E NICKORN LTDA 90,00
01/04/2026 Pagamento de Empenho 2504/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00