| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MELLO |
| Número do empenho: | 2526 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A ERECHIM-RS LEVANDO O PACIENTE VANDERLEI GLINKE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 169,38 | 169,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A ERECHIM-RS LEVANDO O PACIENTE VANDERLEI GLINKE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 169,38 | ||
| 31/03/2026 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°058/2026 | 169,38 | ||
| 07/04/2026 | Pagamento de Empenho 2526/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 169,38 | ||
| TOTAL | 169,38 | 169,38 | 169,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||