| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 2539 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1814.34 | Linha 10 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10. | 6,08 | 11.031,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Linha 10 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10. | 11.031,19 | ||
| 06/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/37; REF. EMPENHO 2539/2026 10172 - ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI | 11.031,19 | ||
| 08/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2539/2026 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 | 10.435,50 | ||
| 08/04/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2539/2026 | 330,94 | ||
| 08/04/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2539/2026 | 264,75 | ||
| TOTAL | 11.031,19 | 11.031,19 | 11.031,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/04/2026 | 330,94 | Lançada | |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 08/04/2026 | 264,75 | Lançada | |
| TOTAL | 595,69 |