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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 08:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: M. DE JESUS DA LUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 2543 Data de lançamento: 01/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2633.62 Linha 5 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 5. 6,07 15.986,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2026 Linha 5 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 5. 15.986,07
06/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/2; REF. EMPENHO 2543/2026 5376 - M. DE JESUS DA LUZ 15.986,07
08/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2543/2026 M. DE JESUS DA LUZ - 5376 15.506,49
08/04/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2543/2026 479,58
TOTAL 15.986,07 15.986,07 15.986,07
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 08/04/2026 479,58 Lançada
TOTAL   479,58