| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: M. DE JESUS DA LUZ |
| Número do empenho: | 2543 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2633.62 | Linha 5 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 5. | 6,07 | 15.986,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Linha 5 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 5. | 15.986,07 | ||
| TOTAL | 15.986,07 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 15.986,07 | |||