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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2571 Data de lançamento: 01/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BROCA AÇO RÁPIDO - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BENS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. 23,00 23,00
4.00 PORCA SEX 7/8 0,99 3,96
4.00 PORCA SEXT NF 9/16 0,95 3,80
4.00 ARROELA LISA 1 1,15 4,60
1.00 BARRA ROSCADA 3/8 27,80 27,80
1.00 PARAFUSO ESTICADOR CABO DE AÇO 3/8 24,00 24,00
2.00 CLIPS CABO DE AÇO 8,50 17,00
6.00 CLIPS CABO DE AÇO 3,34 20,04
10.00 CABO 3X6 7,70 77,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2026 BROCA AÇO RÁPIDO - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BENS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. PORCA SEX 7/8 PORCA SEXT NF 9/16 ARROELA LISA 1 BARRA ROSCADA 3/8 PARAFUSO ESTICADOR CABO DE AÇO 3/8 CLIPS CABO DE AÇO CLIPS CABO DE AÇO CABO 3X6 201,20
01/04/2026 Conforme DANFE Nº 1/0001044; REF. EMPENHO 2571/2026 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS 201,20
07/04/2026 Pagamento de Empenho 2571/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 201,20
TOTAL 201,20 201,20 201,20
SALDO A PAGAR 0,00