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Última atualização realizada em 27/01/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 270 Data de lançamento: 13/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento de 20 dias férias e 10 em abono pecuniário 1.405,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento de 20 dias férias e 10 em abono pecuniário 1.405,80
13/01/2026 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 1.405,80
15/01/2026 Pagamento de Empenho 270/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.405,80
TOTAL 1.405,80 1.405,80 1.405,80
SALDO A PAGAR 0,00