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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2702 Data de lançamento: 08/04/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ferias ref. pagamento de 20 dias de férias e 10 em abono 694,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2026 ferias ref. pagamento de 20 dias de férias e 10 em abono 694,55
08/04/2026 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 694,55
13/04/2026 Pagamento de Empenho 2702/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 694,55
TOTAL 694,55 694,55 694,55
SALDO A PAGAR 0,00