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Última atualização realizada em 27/01/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 283 Data de lançamento: 13/01/2026
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
férias ref pagamento de férias 2.023,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2026 férias ref pagamento de férias 2.023,76
13/01/2026 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 2.023,76
13/01/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE 80,94
13/01/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE 121,42
15/01/2026 Pagamento de Empenho 283/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.821,40
TOTAL 2.023,76 2.023,76 2.023,76
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 13/01/2026 80,94 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 13/01/2026 121,42 Lançada
TOTAL   202,36