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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2942 Data de lançamento: 16/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviços de telefonia - excedente Sec. Mun. de Obras 4,43 4,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2026 Serviços de telefonia - excedente Sec. Mun. de Obras 4,43
16/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/372699; REF. EMPENHO 2942/2026 7580 - COPREL TELECOM LTDA 4,43
24/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2942/2026 COPREL TELECOM LTDA - 7580 4,43
TOTAL 4,43 4,43 4,43
SALDO A PAGAR 0,00