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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2948 Data de lançamento: 16/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviços de telefonia - excedentes Cras 52,75 52,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2026 Serviços de telefonia - excedentes Cras 52,75
16/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/372700; REF. EMPENHO 2948/2026 7580 - COPREL TELECOM LTDA 52,75
24/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2948/2026 COPREL TELECOM LTDA - 7580 52,75
TOTAL 52,75 52,75 52,75
SALDO A PAGAR 0,00