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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO PECAS AMARANTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3023 Data de lançamento: 23/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA MAX LOADER. 90,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2026 MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA MAX LOADER. 270,00
23/04/2026 Conforme DANFE Nº E/20; REF. EMPENHO 3023/2026 6543 - AUTO PECAS AMARANTE LTDA 270,00
28/04/2026 Pagamento de Empenho 3023/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00