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Última atualização realizada em 05/05/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3307 Data de lançamento: 28/04/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento da rescisão de contrato por tempo determinado 3.033,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento da rescisão de contrato por tempo determinado 3.033,01
28/04/2026 LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 3.033,01
30/04/2026 Pagamento de Empenho 3307/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.033,01
TOTAL 3.033,01 3.033,01 3.033,01
SALDO A PAGAR 0,00