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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MULLER & MULLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3377 Data de lançamento: 04/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM - MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA: IOD2678. 225,00 225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2026 SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM - MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA: IOD2678. 225,00
04/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/35; REF. EMPENHO 3377/2026 3530 - MULLER & MULLER LTDA 225,00
06/05/2026 Pagamento de Empenho 3377/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 225,00
TOTAL 225,00 225,00 225,00
SALDO A PAGAR 0,00