| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OTAVIO JOSE KLEIN |
| Número do empenho: | 3384 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE ESTEVE EM CASCA NOS DIAS 28 E 29 PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 72,25 | 72,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 04/05/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE ESTEVE EM CASCA NOS DIAS 28 E 29 PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 72,25 | ||
| 04/05/2026 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°15729 | 72,25 | ||
| TOTAL | 72,25 | 72,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 72,25 | |||