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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3412 Data de lançamento: 05/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
618.00 VIAGEM EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS EXTRAS DO CONTRATURNO E COOPERATIVA ESCOLAR DA EMEF. JOÃO ALFREDO SACKSER, NO MES DE ABRIL. 5,54 3.423,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2026 VIAGEM EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS EXTRAS DO CONTRATURNO E COOPERATIVA ESCOLAR DA EMEF. JOÃO ALFREDO SACKSER, NO MES DE ABRIL. 3.423,72
05/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/6; REF. EMPENHO 3412/2026 4536 - TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA 3.423,72
07/05/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3412/2026 TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA - 4536 3.321,01
07/05/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3412/2026 102,71
TOTAL 3.423,72 3.423,72 3.423,72
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 07/05/2026 102,71 Lançada
TOTAL   102,71