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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 3431 Data de lançamento: 05/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2207.61 Linha 4 5,28 11.656,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2026 Linha 4 11.656,18
05/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/8; REF. EMPENHO 3431/2026 7011 - DONISETE DA LUZ 11.656,18
07/05/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3431/2026 DONISETE DA LUZ - 7011 11.306,49
07/05/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3431/2026 349,69
TOTAL 11.656,18 11.656,18 11.656,18
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 07/05/2026 349,69 Lançada
TOTAL   349,69