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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3438 Data de lançamento: 05/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PINO DE CENTRO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA: IVN3168. 40,00 40,00
1.00 PINO MOLA DIANTEIRO MBB 70,00 70,00
1.00 MOLA 1 JD 210,00 210,00
2.00 MOLA 2 JD 380,00 760,00
1.00 PINO TRAVA 18,00 18,00
1.00 BATENTE MOLA DIANT. 95,00 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2026 PINO DE CENTRO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA: IVN3168. PINO MOLA DIANTEIRO MBB MOLA 1 JD MOLA 2 JD PINO TRAVA BATENTE MOLA DIANT. 1.193,00
TOTAL 1.193,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.193,00