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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3472 Data de lançamento: 05/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ARAME GALV N 14 1KG/36M - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS. 22,00 44,00
1.00 BANDEJA PARA PINTURA 10,00 10,00
1.00 ROLO FIBRAS ALTO 15CM C/C ROMA 19,00 19,00
2.00 ROLO DE LA 10 CM 9,00 18,00
3.00 PINCEL 2 DETOOLS 9,00 27,00
1.00 COLA AMANCO 850G C/PINCEL 75,00 75,00
6.00 LUVA SOLD. 40MM 7,50 45,00
3.00 VEDA CALHA 280ML CINZA UNIPEGA 25,00 75,00
30.00 PARAFUSO AUTO BROCANTE 10X3/4 0,50 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2026 ARAME GALV N 14 1KG/36M - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS. BANDEJA PARA PINTURA ROLO FIBRAS ALTO 15CM C/C ROMA ROLO DE LA 10 CM PINCEL 2 DETOOLS COLA AMANCO 850G C/PINCEL LUVA SOLD. 40MM VEDA CALHA 280ML CINZA UNIPEGA PARAFUSO AUTO BROCANTE 10X3/4 328,00
05/05/2026 Conforme DANFE Nº E/000003929; REF. EMPENHO 3472/2026 7638 - GOEDEL & GOEDEL LTDA ME 328,00
TOTAL 328,00 328,00 0,00
SALDO A PAGAR 328,00