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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3489 Data de lançamento: 06/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARRUELA 160,00 160,00
1.00 RETENTOR 80,00 80,00
1.00 RETENTOR COD. 4B5171 90,00 90,00
1.00 FILTRO AR 387,00 387,00
1.00 TRAVA CAT - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA LWZ5I29. 210,00 210,00
2.00 GRAXA 65,00 130,00
0.50 REBITE 3,0 X 25 MM 35,00 17,50
0.50 JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA 320,00 160,00
1.00 ARRUELA 2 JD 22,00 22,00
0.50 ORBI TRAVA JUNTAS 75G 15,00 7,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2026 ARRUELA RETENTOR RETENTOR COD. 4B5171 FILTRO AR TRAVA CAT - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA LWZ5I29. GRAXA REBITE 3,0 X 25 MM JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA ARRUELA 2 JD ORBI TRAVA JUNTAS 75G 1.264,00
TOTAL 1.264,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.264,00