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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3500 Data de lançamento: 06/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 ORBI TRAVA JUNTAS 75G - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICUO DE PLACA: IVN3168. 35,00 210,00
1.00 FLUIDO DE FREIO DOT 4 ATE 500ML 35,00 35,00
1.00 CILINDRO MESTRE 256,00 256,00
1.00 CABEÇOTE COMPRESSOR VEÍCULO PLACA IVN3168. 395,00 395,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2026 ORBI TRAVA JUNTAS 75G - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICUO DE PLACA: IVN3168. FLUIDO DE FREIO DOT 4 ATE 500ML CILINDRO MESTRE CABEÇOTE COMPRESSOR VEÍCULO PLACA IVN3168. 896,00
TOTAL 896,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 896,00