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Última atualização realizada em 22/05/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO PECAS AMARANTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3530 Data de lançamento: 07/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 KIT FAROL CAMINHÃO - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PAC. 440,00 880,00
1.00 LENTE SINALEIRA MBB 42,00 42,00
3.00 LAMPADA SINALEIRA TRASEIRA 20,00 60,00
3.00 LAMPADA 1 POLO 15,00 45,00
1.00 LAMPADA H1 24W 75,00 75,00
4.00 TERMINAL 8M 3,50 14,00
1.00 SOQUETE SINALEIRA PAINEL 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2026 KIT FAROL CAMINHÃO - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PAC. LENTE SINALEIRA MBB LAMPADA SINALEIRA TRASEIRA LAMPADA 1 POLO LAMPADA H1 24W TERMINAL 8M SOQUETE SINALEIRA PAINEL 1.136,00
07/05/2026 Conforme DANFE Nº 890/66785346; REF. EMPENHO 3530/2026 6543 - AUTO PECAS AMARANTE LTDA 1.136,00
13/05/2026 Pagamento de Empenho 3530/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.136,00
TOTAL 1.136,00 1.136,00 1.136,00
SALDO A PAGAR 0,00