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Última atualização realizada em 22/05/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO PECAS AMARANTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3534 Data de lançamento: 07/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LENTE SINALEIRA MBB - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ATEGO.INV3168 148,00 296,00
2.00 LAMPADA LED 24W 30,00 60,00
3.00 LAMPADA 1 POLO 20,00 60,00
2.00 FIO 1/5 4,00 8,00
1.00 CONRRUGADO 10,00 10,00
10.00 CINTA PLASTICA 1,00 10,00
1.00 INTERRUPTOR ELETRICO 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2026 LENTE SINALEIRA MBB - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ATEGO.INV3168 LAMPADA LED 24W LAMPADA 1 POLO FIO 1/5 CONRRUGADO CINTA PLASTICA INTERRUPTOR ELETRICO 484,00
07/05/2026 Conforme DANFE Nº 890/66784855; REF. EMPENHO 3534/2026 6543 - AUTO PECAS AMARANTE LTDA 484,00
13/05/2026 Pagamento de Empenho 3534/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 484,00
TOTAL 484,00 484,00 484,00
SALDO A PAGAR 0,00