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Última atualização realizada em 20/06/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3573 Data de lançamento: 11/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FRETE ERNESTINA/PASSO FUNDO - Viagem para formação de professores pelo Sicredi 850,00 850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2026 FRETE ERNESTINA/PASSO FUNDO - Viagem para formação de professores pelo Sicredi 850,00
13/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/57; REF. EMPENHO 3573/2026 10172 - ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI 850,00
18/05/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3573/2026 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 804,10
18/05/2026 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3573/2026 20,40
18/05/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3573/2026 25,50
TOTAL 850,00 850,00 850,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 18/05/2026 20,40 Lançada
ISS 18/05/2026 25,50 Lançada
TOTAL   45,90