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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3622 Data de lançamento: 12/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Função: Assistência Social
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 CUMEEIRA 6MM 61,50 1.230,00
8.00 CUMEEIRA 6MM 54,90 439,20
100.00 LONA 5X4 15,90 1.590,00
20.00 PARAFUSO 1 JD 1,40 28,00
400.00 PARAFUSO 2 JD 1,40 560,00
6.00 PREGO 12X12 31,90 191,40
3.00 PU CALHAS CNZA 400G 29,90 89,70
5.00 SILICONE ACETICO PRETO 29,90 149,50
30.00 TELHA ONDULADA 4MM 0,50 X 2,13 32,50 975,00
71.00 TELHA ONDULADA 4MM,2,44 79,90 5.672,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2026 CUMEEIRA 6MM CUMEEIRA 6MM LONA 5X4 PARAFUSO 1 JD PARAFUSO 2 JD PREGO 12X12 PU CALHAS CNZA 400G SILICONE ACETICO PRETO TELHA ONDULADA 4MM 0,50 X 2,13 TELHA ONDULADA 4MM,2,44 10.925,70
12/05/2026 Conforme DANFE Nº 000/021830; REF. EMPENHO 3622/2026 7272 - SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 10.925,70
TOTAL 10.925,70 10.925,70 0,00
SALDO A PAGAR 10.925,70