| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
| Número do empenho: | 3679 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 26 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 197.36 | OLEO DIESEL COMUM | 7,29 | 1.438,72 |
| 72.71 | OLEO DIESEL COMUM | 7,29 | 530,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL COMUM | 1.968,78 | ||
| 14/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/139364; 2/139363; REF. EMPENHO 3679/2026 2908 - COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL | 1.909,59 | ||
| 14/05/2026 | SOBRA DE SALDO | -59,19 | ||
| TOTAL | 1.909,59 | 1.909,59 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.909,59 | |||