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Última atualização realizada em 20/05/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROSELI DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3719 Data de lançamento: 18/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPEZA PARA SERVIDORA QUE ESTEVE EM FORMAÇÃO DE AEE NO DIA 15/05. 33,80 33,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2026 RESSARCIMENTO DE DESPESA EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPEZA PARA SERVIDORA QUE ESTEVE EM FORMAÇÃO DE AEE NO DIA 15/05. 33,80
18/05/2026 LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°15877 33,80
TOTAL 33,80 33,80 0,00
SALDO A PAGAR 33,80