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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3789 Data de lançamento: 22/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CIMENTO TODAS AS OBRAS AZUL 50KG VOTORANTIM - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PATIO DE OBRAS. 51,90 103,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2026 CIMENTO TODAS AS OBRAS AZUL 50KG VOTORANTIM - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PATIO DE OBRAS. 103,80
22/05/2026 Conforme DANFE Nº 000/000022001; REF. EMPENHO 3789/2026 7272 - SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 103,80
27/05/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3789/2026 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 102,55
27/05/2026 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3789/2026 1,25
TOTAL 103,80 103,80 103,80
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 27/05/2026 1,25 Lançada
TOTAL   1,25