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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3922 Data de lançamento: 26/05/2026
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento da folha de maio 2.356,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento da folha de maio 2.356,09
26/05/2026 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 2.356,09
29/05/2026 Pagamento de Empenho 3922/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.356,09
TOTAL 2.356,09 2.356,09 2.356,09
SALDO A PAGAR 0,00