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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4094 Data de lançamento: 28/05/2026
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA REF pagamento de rescisão 2.821,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2026 FOLHA REF pagamento de rescisão 2.821,24
28/05/2026 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 2.821,24
28/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE RESCISAO, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL 229,59
28/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL 912,73
29/05/2026 Pagamento de Empenho 4094/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.678,92
TOTAL 2.821,24 2.821,24 2.821,24
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 28/05/2026 229,59 Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 28/05/2026 912,73 Lançada
TOTAL   1.142,32