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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4136 Data de lançamento: 29/05/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL/ PROTESES DENTARIAS FR 600
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ferias férias folha complemestar e rescisão 2.146,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2026 ferias férias folha complemestar e rescisão 2.146,80
29/05/2026 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 2.146,80
29/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: VINCULADO A SAÚDE BUCAL 21,47
29/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: VINCULADO A SAÚDE BUCAL 510,94
29/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: VINCULADO A SAÚDE BUCAL 1.090,19
01/06/2026 Pagamento de Empenho 4136/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 524,20
TOTAL 2.146,80 2.146,80 2.146,80
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 29/05/2026 21,47 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 29/05/2026 510,94 Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 29/05/2026 1.090,19 Lançada
TOTAL   1.622,60