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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 4169 Data de lançamento: 01/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
612.00 VIAGEM - VIAGEM NO CONTRATURNO COM A COOPERATIVA ESCOLAR E TURNO INTEGRAL DA ESCOLA SACHSER. EMPENHO REFERENTE A VIAGENS EXTRAS DA COOPERATIVA ESCOLAR E TURNO INTEGRAL DA ESCOLA JOÃO ALFREDO SACHSER. 5,28 3.231,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2026 VIAGEM - VIAGEM NO CONTRATURNO COM A COOPERATIVA ESCOLAR E TURNO INTEGRAL DA ESCOLA SACHSER. EMPENHO REFERENTE A VIAGENS EXTRAS DA COOPERATIVA ESCOLAR E TURNO INTEGRAL DA ESCOLA JOÃO ALFREDO SACHSER. 3.231,36
03/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/14; REF. EMPENHO 4169/2026 7011 - DONISETE DA LUZ 3.231,36
09/06/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4169/2026 DONISETE DA LUZ - 7011 3.166,73
09/06/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4169/2026 64,63
TOTAL 3.231,36 3.231,36 3.231,36
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 09/06/2026 64,63 Lançada
TOTAL   64,63