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Última atualização realizada em 10/06/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4189 Data de lançamento: 02/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
395.60 Linha 8 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08. 7,39 2.923,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2026 Linha 8 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08. 2.923,48
03/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/66; REF. EMPENHO 4189/2026 10172 - ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI 2.923,48
09/06/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4189/2026 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 2.853,32
09/06/2026 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4189/2026 70,16
09/06/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4189/2026 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 2.765,62
09/06/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4189/2026 87,70
09/06/2026 ERRO DE LANÇAMENTO -2.853,32
TOTAL 2.923,48 2.923,48 2.923,48
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 09/06/2026 70,16 Lançada
ISS 09/06/2026 87,70 Lançada
TOTAL   157,86