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Última atualização realizada em 11/06/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4191 Data de lançamento: 02/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1649.40 Linha 10 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10. 6,55 10.803,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2026 Linha 10 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10. 10.803,57
03/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/65; REF. EMPENHO 4191/2026 10172 - ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI 10.803,57
09/06/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4191/2026 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 10.220,17
09/06/2026 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4191/2026 259,29
09/06/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4191/2026 324,11
TOTAL 10.803,57 10.803,57 10.803,57
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 09/06/2026 259,29 Lançada
ISS 09/06/2026 324,11 Lançada
TOTAL   583,40