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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4203 Data de lançamento: 02/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOTINA C/ BIQUEIRA. 104,75 104,75
5.00 LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA G-9 6,00 30,00
1.00 CADEADO LATAO 30MM 33,90 33,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2026 BOTINA C/ BIQUEIRA. LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA G-9 CADEADO LATAO 30MM 168,65
02/06/2026 Conforme DANFE Nº 1/1105; REF. EMPENHO 4203/2026 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS 168,65
09/06/2026 Pagamento de Empenho 4203/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 168,65
TOTAL 168,65 168,65 168,65
SALDO A PAGAR 0,00