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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4210 Data de lançamento: 02/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA G-9 - MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. 7,15 71,50
1.00 BOTINA SEGURANÇA C/ BIQUEIRA 85,75 85,75
5.00 LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA GG10 5,50 27,50
1.00 LUVA ALGODÃO C/ LATEX 6,00 6,00
6.00 LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA G-9 6,00 36,00
2.00 OCULOS PROTEÇÃO SOLAR FUMÊ, COM CERTIFICADO (CA) 11,80 23,60
5.00 LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA GG10 6,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2026 LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA G-9 - MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. BOTINA SEGURANÇA C/ BIQUEIRA LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA GG10 LUVA ALGODÃO C/ LATEX LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA G-9 OCULOS PROTEÇÃO SOLAR FUMÊ, COM CERTIFICADO (CA) LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA GG10 280,35
08/06/2026 Conforme DANFE Nº 1/1108; REF. EMPENHO 4210/2026 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS 280,35
10/06/2026 Pagamento de Empenho 4210/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 280,35
TOTAL 280,35 280,35 280,35
SALDO A PAGAR 0,00