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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4353 Data de lançamento: 11/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ESPIA DO FEIRO DE MAO - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO DE PLACA: IZL8G68. 176,00 352,00
2.00 BUCHA EIXO TRASEIRO 184,00 368,00
1.00 CORREIA AR CONDICIONADO 3PK0796EE 65,00 65,00
1.00 CORREIA ALTERNADOR 85,00 85,00
1.00 KIT CORREIA COMANDO 220,00 220,00
1.00 FILTRO ÓLEO 50,00 50,00
1.00 FILTRO AR 30,00 30,00
1.00 FILTRO AR CONDICIONADO 20,00 20,00
1.00 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO 95,00 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2026 ESPIA DO FEIRO DE MAO - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO DE PLACA: IZL8G68. BUCHA EIXO TRASEIRO CORREIA AR CONDICIONADO 3PK0796EE CORREIA ALTERNADOR KIT CORREIA COMANDO FILTRO ÓLEO FILTRO AR FILTRO AR CONDICIONADO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO 1.285,00
17/06/2026 Conforme DANFE Nº 890/67526989; REF. EMPENHO 4353/2026 3547 - LEANDRO VOIGT - ME 1.285,00
19/06/2026 Pagamento de Empenho 4353/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.285,00
TOTAL 1.285,00 1.285,00 1.285,00
SALDO A PAGAR 0,00