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Última atualização realizada em 11/07/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4649 Data de lançamento: 24/06/2026
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA REF folha de pagamento de junho 5.796,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2026 FOLHA REF folha de pagamento de junho 5.796,36
24/06/2026 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 5.796,36
24/06/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 21,47
24/06/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO MULTAS, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 104,12
24/06/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 238,46
24/06/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 238,46
24/06/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 721,29
24/06/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 894,72
24/06/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 1.277,34
30/06/2026 Pagamento de Empenho 4649/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.300,50
TOTAL 5.796,36 5.796,36 5.796,36
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 24/06/2026 21,47 Lançada
DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO 24/06/2026 104,12 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 24/06/2026 238,46 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 24/06/2026 238,46 Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 24/06/2026 721,29 Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 24/06/2026 894,72 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 24/06/2026 1.277,34 Lançada
TOTAL   3.495,86