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Última atualização realizada em 11/07/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4788 Data de lançamento: 25/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO DE PNEUS EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DE PNEU DO TRANSPORTE ESCOLAR JBU7I77. 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2026 CONSERTO DE PNEUS EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DE PNEU DO TRANSPORTE ESCOLAR JBU7I77. 140,00
25/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/233; REF. EMPENHO 4788/2026 8363 - 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL 140,00
29/06/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4788/2026 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL - 8363 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00