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Última atualização realizada em 11/07/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EF TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4910 Data de lançamento: 02/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3005.40 Linha 1 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01. 6,67 20.046,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2026 Linha 1 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01. 20.046,02
06/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/85; REF. EMPENHO 4910/2026 10172 - EF TRANSPORTES E TURISMO LTDA 20.046,02
07/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4910/2026 EF TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 10172 18.963,54
07/07/2026 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4910/2026 481,10
07/07/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4910/2026 601,38
TOTAL 20.046,02 20.046,02 20.046,02
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 07/07/2026 481,10 Lançada
ISS 07/07/2026 601,38 Lançada
TOTAL   1.082,48