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Última atualização realizada em 11/07/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 4922 Data de lançamento: 02/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
663.00 VIAGEM - Viagem extra no contraturno EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS DO CONTRATURNO/ TURNO INTEGRAL E COOPERATIVA ESCOLAR DA ESCOLA JOÃO ALFREDO SACHSER. 5,28 3.500,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2026 VIAGEM - Viagem extra no contraturno EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS DO CONTRATURNO/ TURNO INTEGRAL E COOPERATIVA ESCOLAR DA ESCOLA JOÃO ALFREDO SACHSER. 3.500,64
06/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/16; REF. EMPENHO 4922/2026 7011 - DONISETE DA LUZ 3.500,64
07/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4922/2026 DONISETE DA LUZ - 7011 3.395,62
07/07/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4922/2026 105,02
TOTAL 3.500,64 3.500,64 3.500,64
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 07/07/2026 105,02 Lançada
TOTAL   105,02