| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
| Número do empenho: | 4923 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 637.00 | VIAGEM - Viagens extras no contraturno. EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS DO CONTRATURNO/ TURNO INTEGRAL E COOPERATIVA ESCOLAR DA ESCOLA JOÃO ALFREDO SACHSER. | 5,54 | 3.528,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | VIAGEM - Viagens extras no contraturno. EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS DO CONTRATURNO/ TURNO INTEGRAL E COOPERATIVA ESCOLAR DA ESCOLA JOÃO ALFREDO SACHSER. | 3.528,98 | ||
| 06/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/9; REF. EMPENHO 4923/2026 4536 - TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA | 3.528,98 | ||
| 07/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4923/2026 TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA - 4536 | 3.423,11 | ||
| 07/07/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4923/2026 | 105,87 | ||
| TOTAL | 3.528,98 | 3.528,98 | 3.528,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/07/2026 | 105,87 | Lançada | |
| TOTAL | 105,87 |