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Última atualização realizada em 22/08/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4926 Data de lançamento: 02/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Dispensa
Licitação número / ano: 56 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 SERVIÇO TECNICO 2,40 28,80
156.00 DESLOCAMENTO TECNICO 3,10 483,60
1.00 RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA MULLER. 9.090,00 9.090,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2026 SERVIÇO TECNICO DESLOCAMENTO TECNICO RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA MULLER. 9.602,40
28/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/2275; REF. EMPENHO 4926/2026 3027 - MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA 9.602,40
30/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4926/2026 MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA - 3027 9.141,49
30/07/2026 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4926/2026 460,91
TOTAL 9.602,40 9.602,40 9.602,40
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 30/07/2026 460,91 Lançada
TOTAL   460,91