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Última atualização realizada em 11/07/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4976 Data de lançamento: 06/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOTINA SEGURANÇA C/ BIQUEIRA - MATERIAIS PARA USO NO PATIO. 104,75 104,75
1.00 BOTINA C/ BIQUEIRA. 104,75 104,75
2.00 BOTINA C/ BIQUEIRA. 104,75 209,50
2.00 LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA GG10 6,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2026 BOTINA SEGURANÇA C/ BIQUEIRA - MATERIAIS PARA USO NO PATIO. BOTINA C/ BIQUEIRA. BOTINA C/ BIQUEIRA. LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA GG10 431,00
06/07/2026 Conforme DANFE Nº 1/1122; REF. EMPENHO 4976/2026 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS 431,00
09/07/2026 Pagamento de Empenho 4976/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 431,00
TOTAL 431,00 431,00 431,00
SALDO A PAGAR 0,00