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Última atualização realizada em 11/07/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4977 Data de lançamento: 06/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARAME GALVANIZADO 29,60 29,60
30.00 CORDA MONOFILAMENTO 12MM 3,70 111,00
1.00 REGISTRO LIVRE PVC SOLD. HIDR. 20MM 29,00 29,00
1.00 TEE NYLON 12,12 12,12
30.00 CORDA MONOFILAMENTO 12MM 2,10 63,00
1.00 PREGO 18X30 18,15 18,15
1.00 PARAFUSO ESPIGÃO ROSCA MACHO 1/4 X MANGA 5/16 6,90 6,90
1.00 TERMINAL FEMEA 5,00 5,00
5.00 ABRACADEIRA 2 2,35 11,75
0.30 CONEXOES MANGUEIRA TRANCADA PRESSAO 5/16 6,30 1,89
1.00 CONEXOES MANGUEIRA TRANCADA PRESSAO 5/16 8,95 8,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2026 ARAME GALVANIZADO CORDA MONOFILAMENTO 12MM REGISTRO LIVRE PVC SOLD. HIDR. 20MM TEE NYLON CORDA MONOFILAMENTO 12MM PREGO 18X30 PARAFUSO ESPIGÃO ROSCA MACHO 1/4 X MANGA 5/16 TERMINAL FEMEA ABRACADEIRA 2 CONEXOES MANGUEIRA TRANCADA PRESSAO 5/16 CONEXOES MANGUEIRA TRANCADA PRESSAO 5/16 297,36
06/07/2026 Conforme DANFE Nº 1/1122; REF. EMPENHO 4977/2026 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS 297,36
09/07/2026 Pagamento de Empenho 4977/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 297,36
TOTAL 297,36 297,36 297,36
SALDO A PAGAR 0,00