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Última atualização realizada em 11/07/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4989 Data de lançamento: 06/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.74 ESTOPA 10,55 18,35
1.00 Vassoura 11,80 11,80
1.00 VASSOURA DE PALHA 36,60 36,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2026 ESTOPA Vassoura VASSOURA DE PALHA 66,75
06/07/2026 Conforme DANFE Nº 1/1123; REF. EMPENHO 4989/2026 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS 66,75
09/07/2026 Pagamento de Empenho 4989/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 66,75
TOTAL 66,75 66,75 66,75
SALDO A PAGAR 0,00