| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4989 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.74 | ESTOPA | 10,55 | 18,35 |
| 1.00 | Vassoura | 11,80 | 11,80 |
| 1.00 | VASSOURA DE PALHA | 36,60 | 36,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | ESTOPA Vassoura VASSOURA DE PALHA | 66,75 | ||
| 06/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1123; REF. EMPENHO 4989/2026 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS | 66,75 | ||
| 09/07/2026 | Pagamento de Empenho 4989/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 66,75 | ||
| TOTAL | 66,75 | 66,75 | 66,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||