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Última atualização realizada em 02/03/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 519 Data de lançamento: 22/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
férias férias dos servidores da educação 1.095,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2026 férias férias dos servidores da educação 1.095,30
22/01/2026 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 1.095,30
30/01/2026 Pagamento de Empenho 519/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.095,30
TOTAL 1.095,30 1.095,30 1.095,30
SALDO A PAGAR 0,00