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Última atualização realizada em 01/08/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO PEÇAS E MECANICA MARAUCHA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5237 Data de lançamento: 14/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ANILHA 5/16 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PATIO DE OBRAS. 3,00 6,00
3.00 EMENDA 5/8 12,00 36,00
2.00 INSERTO 1 JD 3,00 6,00
1.00 TUBO DE NYLON 6MM 1,5M 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2026 ANILHA 5/16 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PATIO DE OBRAS. EMENDA 5/8 INSERTO 1 JD TUBO DE NYLON 6MM 1,5M 63,00
14/07/2026 Conforme DANFE Nº 2/3413; REF. EMPENHO 5237/2026 6980 - AUTO PEÇAS E MECANICA MARAUCHA LTDA 63,00
20/07/2026 Pagamento de Empenho 5237/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 63,00
TOTAL 63,00 63,00 63,00
SALDO A PAGAR 0,00