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Última atualização realizada em 01/08/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SIGA GRAFICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5287 Data de lançamento: 16/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 36000748290202600
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO DE VINIL EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA A AMBULÂNCIA PLACA JBK9J23 QUE SE ENVOLVEU NO ACIDENTE DE TRANSITO. 204,00 204,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2026 CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO DE VINIL EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA A AMBULÂNCIA PLACA JBK9J23 QUE SE ENVOLVEU NO ACIDENTE DE TRANSITO. 204,00
16/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/494; REF. EMPENHO 5287/2026 10927 - SIGA GRAFICA LTDA 204,00
16/07/2026 ESTORNO PARA TROCA DE RUBRICA -204,00
16/07/2026 ESTORNO PARA TROCA DE RUBRICA -204,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00