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Última atualização realizada em 01/08/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VALQUIRIA RODRIGUES REZENDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5328 Data de lançamento: 20/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM CURSO DO "SUAS" DIA 16 E 17/07, EM MARAU. 45,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2026 RESSARCIMENTO DE DESPESA EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM CURSO DO "SUAS" DIA 16 E 17/07, EM MARAU. 90,00
20/07/2026 LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°16342 90,00
23/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5328/2026 VALQUIRIA RODRIGUES REZENDE - 11494 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00